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公司财务制度包括哪些内容集锦10篇
大小:475.54KB 8页 发布时间: 2023-10-31 15:02:17 9.74k 9.01k

1、接受有关部门对校财务预算、预算执行、决算编报的财务监督和内部监督。

2、本校财务监督实行事前监督、事中监督和事后监督的三种形式。

3、财会人员有权按照《会计法》和其他相关规定行使财务监督权,对违反国家财经法规的行为有权提出意见,并向上级主管部门和其他相关部门反映情况。

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公司财务管理制度是一套为了规范和指导财务管理工作而制定的公司制度。它遵循国家相关法律、法规和财务制度,并结合公司具体情况制定。这个制度在实际工作中起到规范和指导的作用。

第一章 总则

为了加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,我们根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定,结合公司实际情况,特制定了本制度。

公司会计核算遵循权责发生制原则。

财务管理的基本任务和方法包括:

(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理,以提高会计信息的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按照财务制度办事,并严守公司秘密。

第二章 财务管理的基础工作

加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须包括:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员、复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。

做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证账证相符、账实相符、账表相符。

建立会计档案,包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的建立和妥善保管。按照《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续时,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。

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一、分公司资金拨款标准:

1. 月销售规模为该季度预算销售月平均数,但不包括内销和退货销售。

2. 每季度核定一次资金拨付额。

3. 资金拨付额不包含会计报表上的累计亏损数和固定资产净值数。

4. 分公司资金总占用额=资金拨付额+累计亏损+固定资产新开分公司、新开门店的资金规模根据预算销售规模计算。

5. 总部资金实际拨付额=资金拨付额+累计亏损+固定资产-实际投资资金。

二、分公司资金拨款的审批:

1. 季度销售预算指标经总裁审批,交财务管理中心资金管理专员备案。在上述拨款标准内的资金调整由财务管理中心总监审批。

2. 新开分公司、新开门店的预算销售规模经营销总监审批后,参照上一条规定执行。

3. 超过标准和临时性增拨资金,经营销中心总监、财务中心总监审核,由总裁审批后拨款。

三、相关部门职责:

1. 营销部门负责监控分公司商品库存结构和商品周转率,协调供应商帐期和信用额度,监控应收返利回收时间和应收时间。

2. 财务部门负责分析分公司商品库存结构和商品周转率,进行合理化建议,按标准扣账和催收应收返利和费用,监控应收销售款,统计、备案和分析资金分布状况。

3. 信息部门负责保证系统正常运行,确保相关部门对信息的需求,确保营销和财务部门的监控所需的商品信息正确性。

4. 总经理作为分公司第一责任人,负责资金合理分布,确保预算完成,协调各责任部门,确保资金合理使用。

四、奖罚规定:

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