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个人征信信息安全管理和自查整改情况报告精选5篇
大小:21.84KB 3页 发布时间: 2022-10-11 14:24:59 9.69k 8.23k

三是日常管理方面切实抓好外网、网站和应用软件“五层管理”,确保“涉密计算机不上网,上网计算机不涉密”,严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查:

一是硬件安全,包括防雷、防火、防盗和电源连接等;

二是网络安全,包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等;

三是应用安全,包括网站、邮件系统、资源库管理、软件管理等。

三、硬件设备使用合理,软件设置规范,设备运行状况良好。

我局每台终端机都安装了防病毒软件,系统相关设备的应用一直采取规范化管理,硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定,单位硬件的运行环境符合要求,打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品;防雷地线正常,对于有问题的防雷插座已进行更换,防雷设备运行基本稳定,没有出现雷击事故;UPS运转正常。网站系统安全有效,暂未出现任何安全隐患。

四、通讯设备运转正常

我局网络系统的组成结构及其配置合理,并符合有关的安全规定;网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的,自安装以来运转基本正常。

五、严格管理、规范设备维护

我局对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。

在管理方面我们一是坚持“制度管人”。

二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在局开展网络安全知识宣传,使全体人员意识到了,计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下,计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面,专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记,并及时处理。对外来维护人员,要求有相关人员陪同,并对其身份和处理情况进行登记,规范设备的维护和管理。

六、网站安全及我局对网站安全方面有相关要求。

一是使用专属权限密码锁登陆后台;

二是上传文件提前进行病素检测;

三是网站分模块分权限进行维护,定期进后台清理垃圾文件;

四是网站更新专人负责。

七、安全制度制定落实情况

为确保计算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我局结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度,做到四个确保:

一是系统管理员于每周五定期检查中心计算机系统,确保无隐患问题;

二是制作安全检查工作记录,确保工作落实;

三是实行领导定期询问制度,由系统管理员汇报计算机使用情况,确保情况随时掌握;

四是定期组织全局人员学习有关网络知识,提高计算机使用水平,确保预防。

八、安全教育

为保证我局网络安全有效地运行,减少病毒侵入,我局就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间,大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询,并得到了满意的答复。

个人征信信息安全管理和自查整改情况报告精选4

为了加强征信信息安全管理,XX银行(下称“XX银行”)建立了每季度内部自查制度,由总行业务营运支援处牵头总行相关部门及各分行,采取分支行自查及总行抽查相结合的方式,排查征信信息安全隐患,总结各类信息泄漏风险点,以问题为导向提出整改计划和切实有效的防范措施。我行自查情况具体汇报如下:

一、用户管理

XX银行操作规程制定了详细的用户创建,用户管理规定,且分别明确了总分行各级各类用户的职责,明确规定了企业及个人信用信息查询员应由我行已过试用期的正式员工担任,并拥有我行企业及个人信用信息查询员上岗资格。同时已上收各分行的企业及个人征信系统用户管理员权限至总行,由总行的系统账号专职管理部门负责,实现了系统用户的集中管理。

我行的每个用户只分配给一人使用,没有混用,没有设置“公共用户”。每月定期检查清理征信系统用户,并把检查情况反馈至总行营运服务部,用户离职或调岗即停用用户,不存在已离职用户未及时停用的现象。

二、信用信息查询

XX银行操作规程规定了可进行企业及个人征信查询的业务范围,明确要求遵循“先授权,再查询”的原则,信息查询用户必须事先获得被查询人的书面授权,方可进行查询。我行在本次自查未发现违规查询征信,违规向第三方提供、泄露、倒卖信用报告的情况。

另外通过本次业务自查,我行发现存在两例个人征信查询原因选择有误的情况,查询原因应选择“贷后管理”而误选为“担保资格审查”,我支行已立即进行整改,召开相关工作会议,要求所有员工认真研读征信新规程,对此情况进行分析、改正,做到及时沟通并更新客户资料,确保不再出现此类情况,严格按照操作规程的要求执行。

三、档案管理

XX银行操作规程规定所有查询相关的纸质和电子档案资料皆应整理归档。本次自查我行未发现有未妥善保存档案的情况。

四、异议处理

XX银行操作规程明确了各级异议处理员在异议处理过程中的职责分工,设定了在规定时间内完成信息标注及报送、数据核查及处理、以及处理结果回复等工作。本次自查我行没有此类情况出现。

个人征信信息安全管理和自查整改情况报告精选5

根据县联社要求,为规范个人征信系统的正确使用,提高个人征信系统的管理工作,切实改进个人征信系统服务质量,我社对开展个人征信系统工作进行全面自查,现将自查情况汇报如下:

一、使用情况

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