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会计工作总结精辟简短9篇
大小:478.89KB 4页 发布时间: 2024-03-20 18:40:35 16.93k 15.22k

3. 我规范了商业公司财务账套的布局设置,根据商业公司的特点,设置了相应的账套,通过客户和仓库模块的核算,使博科软件充分发挥作用,能够及时有效地反映财务数据,满足未来经营管理的需要。

二、会计基础工作:

1. 我认真执行《会计法》,进一步加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格审核原始凭证的合理性,强化会计档案的管理等。

2. 根据集团的指示,我对华品公司的会计电算化情况进行了备案,使财务工作符合财政部的要求,更加规范化,为不断提高财务工作质量而努力。

3. 我按规定时间编制了本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,并及时申报各项税金。

三、财务核算与管理工作:

1. 按公司要求,我对商业公司包租的商业地产进行了登记和分析,对各项收入进行监督和审核,并制定了相应的财务制度。统一核算口径,在日常工作中及时沟通、密切联系,并对他们的工作提出指导性意见,与各分公司和集团财务管理部建立了良好的合作关系。

2. 我正确计算各项税款及个人所得税,并及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门的新税收申报要求,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,获得他们的支持与指导。

3. 在紧张的工作之余,我加强了财务部团队建设,打造了一个业务全面、工作热情高涨的团队。作为基层财务工作管理者,我注重发挥财务部其他员工的主观能动性和工作积极性,提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

4. 作为基层管理者,我充分认识到自己不仅是一个管理者,更是一个执行者,是集团财务管理部对外的一个窗口。为了做好财务工作,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作和业务。首先要以身作则,这样才能保证在目前的情况下,大家都能够主动承担工作。

新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇和新的挑战,我决心再接再厉,再上一层楼。在未来的日子里,我们将向财务精细化管理进军。精细化财务管理需要确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、优化财务管理手段等。只有这样,才能对公司的财务管理做到更精细、更细致。我们要从细节做起,对每个岗位、每个部门的具体业务都建立起相应的成本归集。并且将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理的“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化财务管理是一项复杂的任务,但正如所说,“天下难事始于易,天下大事始于细”。

会计工作总结精辟简短4

我认为作为一位合格的财务助理,应当由以下几个方面来总结:

一、费用

费用这一块最主要的是原始凭证的收集。要保证各原始凭证的真实准确性。各员工的报销情况要及时登记,补贴发放是否准确,有问题的报账单要及时发邮件或打电话了解情况或让其更改。检查报账单的签字是否齐全。对于一些每个月的固定费用如工资、社保、房租、奖金以及北京人员的费用要及时跟进,如果后来的发票没有及时送达要尽快确认。补贴类的发票也要及时催讨。

费用涉及到的表格有付款申请,现金和银行日记账,差旅电话报销登记表以及月度的服务和销售人员差旅报销统计以及预提费用的登记。费用的付款方式有网银、现金、贷记凭证、电汇、支票以及美元的现汇等,要结合不同的情况熟练运用各种支付方式。

运费、快递费、审计费等费用要了解如何做帐,以及某些小批量的采购要先做入库单,再做帐,并且是增值税发票的话别忘了做应交税金,月底制作增值税抵扣清单以及海关报关单的录入以及申报资料的填写。

二、销售

销售这一块的话,包含入库和出库信息的核对以及对销售订单的认知。我们的销售订单一般是客户的采购订单或是本公司的报价单。在确认货物已经发货或是本月结账前一定会发货的订单,我们要仔细核对物料编号、名称、数量、单位、币种和金额,是含税价还是不含税价。并且各客户对于开票的要求要有准确的理解。销售 发票作为销售凭证,要妥善保管与寄送。一般情况下,确认客户收货了,我们才可以寄送发票。对于发票随货的也就另当别论。

我们的发货情况有部分发货和全部发货。对于部分发货,我们要结合各公司的不同情况进行开票。比如有些公司部分发货也是可以直接开票,有些公司呢因为部分发货跨月进行,而且必须一张订单必须开在同一张增票中。因为涉及到营业收入和增值税的税额的问题,所以,就可以本月对于已发货的部分开设普票(因为普票的红冲比较简单),再在下次全部发货的情况下再红冲该普票再开增值税发票,这样就会比较合理。对于红冲的部分,必须分别核对金额和税额,防止出现总额相同,税额和金额出现差异的情况。其中,每个月初开票的时候就应该检查上月是否有需要这个月继续处理的发票存在。

销售 发票有增值税发票,普通发票,美金发票、形式发票以及营业税发票。销售凭证的制作也相对比较简单,最重要的是要保证借贷方向,金额币种,何种营业收入的准确性。

三、应收

应收是销售这一块的继续。对于每笔销售,除了预收账款外,都形成了应收账款。每笔销售的发生以及每笔收款的成立,要及时登记银行日记账、AR报表,保证AR表格中的数据和账上的应收的数据的一致性。应收的很重要的一块就是对于超过90天的货款要进行催款,并且要把超过90天月度的应收账款控制在6万美元以内。对于在应收的过程中,顾客反应的问题要及时和销售那边核对情况是否属实,对于有些经常没理由长时间拖欠货款的客户要和销售那边反应,以便下次订单在付款条件的制定中更有利于防止拖欠货款的情况产生。每周四要发送AR报表,并且月度要制作坏账准备报表。

以上是个人对目前工作的理解,最主要的是学到了财务人员需要有的要细心的品质以及对于每笔业务要有准确的理解,并且要达到看财务数据了解业务情况的境界。并且也通过对这些业务的账务处理,初步了解了一个企业的财务状况和经营成果。对于本职工作要热爱,并且要学会多想、多做、多思考。

财务助理的工作是关键性的工作,对于一个企业的财务状况和经营成果起着至关重要的作用。因此,作为一位合格的财务助理,需要具备细心、准确、有条理的工作品质。费用是财务助理工作中一个重要的方面,需要及时收集并核对各项原始凭证的真实准确性。同时,需要及时登记员工的报销情况,并保证补贴发放的准确性。对于固定费用的处理也需要及时跟进,确保发票及时送达。此外,财务助理还需要熟练掌握各种支付方式,以便灵活应对不同情况下的付款需求。

销售是另一个重要的方面,财务助理需要核对入库和出库信息,并对销售订单有准确的认知。在确认货物发货之前,需要仔细核对各项信息,如物料编号、名称、数量、单位、币种和金额等。对于开票要求也需要准确理解,确保销售发票的准确性。同时,财务助理还需要妥善保管和寄送销售发票,确保发票的安全和准确性。对于部分发货的情况,需要根据不同公司的要求进行开票,并在红冲和重新开票的情况下核对金额和税额,防止出现差异。对于销售发票的处理,财务助理需要确保借贷方向、金额币种和营业收入的准确性。

应收是销售方面的延续,财务助理需要及时登记销售和收款的情况,并保持AR表格和账上应收数据的一致性。对于超过90天的货款,需要及时催款,并控制超过90天的应收账款在可接受范围内。同时,财务助理还需要及时核对顾客反馈的问题,并与销售部门核实情况。对于经常拖欠货款的客户,需要及时反馈给销售部门,以便制定更有利于预防拖欠的付款条件。每周四要发送AR报表,并在月度制作坏账准备报表。

通过对这些方面的工作处理,财务助理能够初步了解一个企业的财务状况和经营成果。同时,需要具备细心、准确和有条理的工作品质,以及对财务数据的准确理解,从而能够通过财务数据了解业务情况。对于本职工作,财务助理需要热爱,并且要学会多想、多做、多思考,不断提升自己的能力和水平。

会计工作总结精辟简短5

一年来,我们财务人员在上级的正确领导下,积极参加医院组织的各项活动。努力学习业务知识,团结一致,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务总结如下:

一、今年新开展的主要工作

我院为加强经济管理,实行全成本核算,在医疗系统尚属最新的经营模式。目前,我们根据有关理论知识及我院实际情况,在实践中不停地摸索、探讨,制定了全成本核算办法和操作程序,自今年_月1号实施。通过全成本核算,增强了广大职工的成本意识,杜绝了浪费现象,收到了明显的成效,在收入以__的增幅情况下,但相关成本却相对降低。

二、各项日常工作圆满完成

(1)严格遵守财经法律、法规,健全了费用报销制度及审批规定,并能认真执行,层层把关,坚持原则,不徇私情。

(2)积极做好经济管理工作,为领导及时提供经济信息,今年召开了两次财务经营分析会议,对我院财务运行情况进行阶段性全面分析。看到成绩,发现问题,提出改进措施,保证了我院经济活动有序顺利开展。

(3)完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。搜集了上万个数据,填制各种表格,分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本。写出了《20__年医疗服务项目成本测算分析报告》,完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。

按物价局的要求,我们深入科室进行了严格的物价自查工作,我院完全按医疗收费标准进行收费,无乱收现象。根据要求制定了物价管理规定,病人投诉制度,价格维护制度等规定,规范了医疗收费行为,使物价管理上了新水平。

(4)今年以来,我院努力改善就医环境和就医条件,尊重病人的知情权。为不影响工作,住院处利用晚间调整了软件程序。年中在实行“日日清”的基础上逐步实行“项项清”,此项工作方便了病人,得到了群众的认可。真正做到了让病人“看放心病交明白钱”。也促使了医院加强管理,规范医务人员的行为,合理检查,合理用药,提高了诊疗质量和水平。

(5)财务人员转变服务观念,增强服务意识。在财务机构人员调整后,我们每日将住院病人费用一日清单,催款单送到病房,每月将奖金送到科室,对凡需财务科服务的离退休老干部给予热情的接待。总之,为病人为职工服务逐步落到实处。

(6)积极配合各科室的工作,住院处在完成本职工作的同时协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作,帮助医疗咨询部调查住院病人出院反馈信息__份。

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