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学校财务总结报告怎么写8篇
大小:471.98KB 3页 发布时间: 2024-04-14 18:32:08 12.24k 10.77k

三、查找差距,努力改进后勤工作。

尽管本年度完成了学校的各项工作,但仍存在一定的差距。比如,在上缴财政各项款项后,申请却很困难,耽误了学校的正常工作,对学校的工作产生了一定的影响。为了做好工作,财务人员需要勤奋、细心、善于动脑筋,愿意分担一些困难,把后勤工作做到更好。

在总结中,我们还有几点感想:

1. 领导的重视与支持是搞好工作的关键。我们注重与上级领导的交流,不定期向领导汇报工作情况,争取他们的信任和支持。校领导对财务工作给予了高度重视和大力支持,对重大问题进行了定性与处理,并认真批阅财务报告,提出了整改意见和具体要求,为财务工作的顺利实施提供了有力保证。

2. 财务工作要树立服务意识。财务工作的性质决定了我们必须坚持监督与服务并重,把监督融入到服务中去。

3. 工作方法和效率至关重要,我们深刻体验到了事半功倍和事倍功半的差距。

4. 在工作中要付出热心,相信耐力可以战胜一切困难。

5. 团队协作精神非常重要,只有团结合作才能取得更好的成果。

总之,通过我们的共同努力,我们的财务工作得到了领导的认可和支持,也赢得了全校职工的信任。然而,我们也面临着许多新的问题,包括制度的完善和工作方法的改进。我们将继续努力,不断提高财务工作的水平,为学校的发展做出更大的贡献。

学校财务总结报告怎么写5

为了进一步规范学校财务管理,完善财务管理制度,并确保财务工作能更好地为教育教学工作服务,我们需要采取一系列措施。根据审计和财政部门的要求,结合我们学校的实际情况,我们决定在今年的上学期继续认真执行上级主管部门制定的一费制收费标准,并做好学校财务管理工作,确保账务清楚,费用收取使用公开透明。

首先,我们要规范机构设置。吴永福将担任总务兼出纳的职务,而李红梅则担任会计的职务。

其次,我们要明确工作职责。财务人员要遵守财经纪律,爱岗敬业,忠于职守,熟悉法规法则,坚持原则,依法办事,秉公正直,搞好服务,并保守秘密。他们必须做到为单位负责、为领导负责、为自己负责。

接下来,我们要制定财务人员的具体职责。首先,他们要严格执行学校财务预决算制度。其次,他们要熟悉有关方针政策和规定,并带头执行并做好宣传督促工作。对于不符合规定的或手续不全、凭证不齐的开支,他们有权拒付。同时,他们还要按照制度规定,做好算账、报账和预决算的编制及财务分析等工作。他们必须确保手续完备,数字有根据,账表正确反映,情况真实可靠,并妥善保管账册、报表等资料。此外,他们还要按月做好经费分类账,了解和掌握专项经费的情况。同时,他们还要按时发放工资、班主任津贴、奖金等。在开学前,他们还要做好收费工作。同时,他们要提高服务质量,改进服务态度,并完成总务主任安排的其他工作。

同时,我们还要严格执行财务管理规定。财务人员要严格执行国家的财经政策和财经纪律,履行监督检查职责,按时报告学校财务收支情况,并及时提出合理化建议,为校长提供参谋意见。他们还要正确编制年度和季度的财务计划(预算),并按照规定的程序和期限,报送会计月报、季报和年报(决算)。此外,学校的一切收入都要归财务部门统一管理,并使用财政局印制的统一票据。学校的一切财产不得挪用或变卖,需要报废处理的财产,必须经校长批准,并按规定程序进行呈报,变卖款项要及时交给财务部门入账。对于国家指定用途的资金,必须专款专用,单独核算。此外,学校的一切开支都必须有合法的原始凭证,如发票、账单、收据等。原始凭证必须由经手人、验收人和校长签字后,出纳才能付款结算。所有空白纸条都不能作为正式凭据。学校的一切开支都要遵守“一支笔”审签制度。各处室安排活动时,必须在活动前十天提出资金使用计划,报校长批准后方可进行。活动结束一周内,持校长签字的有效票据,要到财务部门办理报销手续。否则,其费用将不予报销。银行账号和支票不得出借给任何单位和个人,签发空白支票时必须严格登记,领用支票要办理相应手续。支票填错时,不得涂改,而应加盖作废章以示作废。如果支票丢失,必须立即向银行挂失。财务人员还必须遵守货币资金管理制度,库存现金不得超过银行核定限额,并做好防盗工作。

通过以上措施,我们将进一步规范学校财务管理,确保财务工作的规范化和制度化。这样,我们的财务工作将更好地为教育教学工作服务。

学校财务总结报告怎么写6

在教育局和小学中心校的指导下,我校在上半年的财务工作方面取得了一定的成绩。然而,我们也意识到还存在一些不足之处。以下是对上半年财务工作的总结:

一、脚踏实地,做好财务经常性工作。我们成立了民主理财小组,并赋予了相应的权利和义务,以确保小组成员能够切实履行自己的工作职责,而不仅仅是形式上的存在。

在开学前,我们提前准备好了行政事业性收费收据,并广泛宣传最新的收费标准,严格按照教育局财政局物价局的要求规范收费。我们及时记录收入支出流水账,并随时与中心小学对账,学校的经费收支也进行了公示。我们定期对学校的账目进行抽查或展评,接受教师的监督。为了不影响学校的正常教育教学工作,我们积极为学校服务,开学后尽快收齐发票,尽快报账。每个月,我们会将学校的收入支出结存等情况打印并公布,方便教师核对。

二、摸清家底,加强固定资产的管理。我们根据财政局、教育局的要求,对固定资产进行了全面的核查和清理,摸清了家底。在此基础上,我们建立了固定资产明细分类账,并增强了我校保护国有资产的意识,使固定资产的管理步入了正常化管理的轨道。对于后续增加的固定资产,我们会随时进行登记,并刻上固定资产管理章,让校长在发票上签字,以引起重视并增强责任心。

三、量入为出。我们增强了收支按预算管理的意识。根据小学中心校的要求,我们对未来一个学期的收入进行了详细的测算,并根据学校规模,对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等方面的支出制定了最贴近实际的支出计划,并逐级上报批准,然后按照预算执行。

四、财务公开。我们加大了对财务的监督力度。我们要求将民主理财小组、收费标准、贫困生减免名单以及每月收支情况等信息公开在校园内,以实现财务工作的公开和透明,并接受教师、学生、家长和社会的监督,避免流于形式。

五、腿勤手勤,发挥核算和服务的职能。报账员每个月按时将报表交给校长,使校长对我校的财务状况有所了解。同时,我们不怕麻烦,不怕多跑腿,争取让学校有票就能报销。

六、自我充电,提高自身业务素质。我们经常通过各种形式进行业务学习,关注最新的财经制度的变化,学习相关的规章制度,学习新的农村义务教育学校预算编制,以不断提高自己的业务素质,确保工作中不出现偏差。

总的来说,我们在上半年的财务工作中取得了一些成绩,但更看重的是我们发现的不足之处。在接下来的一年中,我们将在预算的编制、执行、财务公开等方面继续努力,以进一步改进财务工作。

学校财务总结报告怎么写7

去年,学校的总务处在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等方面取得了阶段性的成绩,这些成绩得到了学校领导和上级有关部门的充分肯定。然而,我们也意识到还存在许多不足之处。因此,我们制定了今年学校总务处的工作设想,以进一步提高我们的工作质量和效率。

首先,我们计划在条件允许的情况下,加强对学校财务计划执行情况的控制分析。我们将进一步加强学校的财务和会计核算工作,确保学校的财务基础工作更加扎实可靠。

其次,我们将增强财务计划的管理能力,加强对计划执行情况的分析与控制。我们还将加强财务部门在决策过程中的参与,从源头上做好财务管理工作,为领导提供有价值的决策信息。

第三,我们将进一步加强财务的日常监督工作。从学校的每一笔收支入手,我们将严格执行国家相关的财经政策,确保学校财务工作的真实性和完整性,维护学校的整体利益。

第四,我们还计划加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通和联系。我们将争取更多的优惠政策,为学校的发展争取更多的资金。

第五,我们将坚持“财务收支两条线”的原则,力争实施财务票据计算机管理。我们将从源头上加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作,并严格执行年度财务收支计划。按照以收定支、先收后支、收支略有节余的原则,控制和使用学校有限的资金,确保每一分资金都发挥最大的财务效益。

第六,我们还将进一步加强内部部门间的沟通和协调工作。我们将严格按照各部门的职责做好本部门的工作,充分发挥财务部门的作用。同时,我们将加强各部门人员的财务意识,推动学校整体财务工作再上新台阶,为领导分忧、解难。

最后,我们将做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督和报告工作。我们还将加强与税务、财政、物价等有关部门的联系和沟通工作。

通过以上的工作设想,我们相信学校总务处的工作将会更加高效和有成效。我们将不断努力,为学校的发展和整体利益做出更大的贡献。

学校财务总结报告怎么写8

去年上半年,在院领导的正确领导下,院财务处通过有关主管部门及院属相关处室、相关部门的指导、配合与支持,紧紧围绕学院的中心目标,结合本部门的实际情况和工作重点,发挥群策群力,调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性,精心安排,通力合作,全面完成了学院上半年的财务工作,受到了交通局审计处、交通局财务处、学院领导及相关处室、相关人员的好评,取得了阶段性的工作成绩。现将去年上半年的财务工作及下半年的工作思路总结如下。

一、去年上半年财务处工作总结

去年上半年学院为了适应市场经济的要求,实现“产业集聚化、企业集群化、资源集约化”,全面规范学院产业实体的会计核算和财务管理工作,充分发挥预算管理的功能,进一步加强财务核算、监督功能。同时考虑到院财务处人员相对较少、历史的会计连续事项相对较多等现状,在进行了充分的论证和可行性研究的基础上,对学院的财务核算体系进行了大调整的一年。改变了原来学院及院属产业实体的所有会计核算、财务管理工作都由院财务处统一办理的情况,将部分会计核算工作移交给新成立的会计核算中心进行处理。

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